Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Daň z příjmů právnických osob (příklady)

Kurzem Vás provede Ing. Otakar Machala

daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR

Základní info

Cíle kurzu

Po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení.

Základním principem semináře je praktické řešení ucelených příkladů z oblasti daně z příjmů právnických osob, které svou formou i obsahem odpovídají jednak příkladům používaných v rámci zkoušek KDP ČR i některých dalších organizací. Předpokladem pro smysluplnou účast na tomto typu semináře je znalost principů a alespoň základních pravidel zákona o daních z příjmů. Seminář není výkladem daňové teorie, ale je veden formou komentovaného výpočtu příkladů s tím, že každý řešený problém je doplněn stručným připomenutím principů dané problematiky a řešení jednotlivých úkolů jsou vždy doplněna odkazy na příslušná ustanovení právních předpisů řešících daný problém.

Určeno pro

Seminář je určen posluchačům, kteří znají principy zdaňování příjmů právnických osob a orientují se v zákoně, ale potřebují najít a procvičit způsoby aplikace svých znalostí při řešení praktických úloh v daňové praxi i v rámci zkoušek ověřujících odborné znalosti v této oblasti.

Obsah kurzu

Příklady obsahují širokou problematiku daně z příjmů právnických osob jako například:
Princip transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů • položky zvyšující a snižující základ daně používané v daňovém přiznání • vybrané skupiny daňových a nedaňových výdajů • zaměstnanecké benefity v dani z příjmů (s průřezem do oblasti závislé činnosti) • zdaňování příjmů a uplatňování výdajů v daňové souvislosti • správné stanovení základu daně a jeho problémy (např. příjmy a výdaje nezaúčtované ve výnosech a nákladech) • daňové uplatňování pohledávek (opravné položky, odpisy pohledávek, postoupení pohledávek) • daňové ošetření dluhů • zdaňování v rámci koncernu (podíly na zisku a převody podílů) • problematika ceny obvyklé • zdaňování bezúplatných příjmů • daňové posouzení úroků včetně pravidel tzv. nízké kapitalizace • praktické postupy při uplatňování odpisů hmotného a nehmotného majetku • uplatňování odčitatelných položek od základu daně včetně zpětného uplatnní daňové ztráty • uplatňování slev na dani • finanční a operativní leasing • podrobné daňové řešení vztahů vlastníka a uživatele majetku • specifika zdaňování veřejnoprávních subjektů • opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) • daňové řešení vybraných institutů soukromého práva (právo stavby, pacht, výprosa) a další.

Řešení příkladů je vázáno nejen na konkrétní ustanovení zákona, ale pro využití v praxi i na jednotlivé řádky aktuálního vzoru tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Součástí semináře je i řešení doplňujících dotazů účastníků a v případě potřeby i podrobnější vysvětlení oblastí, které obvykle dělají největší problémy.

Účastníci semináře obdrží písemné podklady rozdělené na část zadání a část řešení, takže je následně mohou využít i v případě samostudia k prohloubení svých znalostí a k procvičení řešení příkladů z této oblasti daní z příjmů.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“ a jeho modulu „Příklady daňové“.
Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Daň z příjmů právnických osob (příklady)

Vybraný termín:

9.9.2021  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.